Gestión y Sostenibilidad 2017 Findeter 2017
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COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Para efectos de establecer las directrices generales para la supervisión, monitoreo y mejoramiento del Sistema de Control Interno-SCI, así como el proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, y los aspectos relacionados con la Gestión de Riesgos, el Comité de Auditoría sesionó en siete (7) oportunidades durante el periodo, en los meses de enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre y noviembre de 2017, de las cuales se levantaron las correspondientes actas.

La gestión del Comité de Auditoría se llevó a cabo a través de la permanente y activa supervisión de las funciones y actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno, con el fin de mantener una adecuada independencia en relación con las actividades que se auditan y asegurando los medios y condiciones necesarios para cumplir con el plan de auditoría aprobado para la vigencia.

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Findeter como órgano colegiado de apoyo a la administración, y en concordancia con lo dispuesto en la normatividad aplicable, es el encargado de ordenar las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento articulado, eficiente y eficaz del Sistema de Control Interno y del SGI.

La Oficina de Control Interno de Gestión ejerce la Secretaria Técnica de este Comité, siendo responsable de la elaboración, compilación y custodia de las actas respectivas. Durante esta vigencia, el Comité sesionó en dos (2) oportunidades: enero y septiembre de 2017.

En las sesiones realizadas por el Comité, la Oficina de Control Interno de Gestión presentó las evaluaciones realizadas a los modelos de gestión con que cuenta Findeter, el seguimiento a los planes de acción generados durante las auditorías realizadas, así como las actividades dirigidas al fomento de la cultura del control y la relación con entes externos.